BTW tarief Italië 2026: alle tarieven uitgelegd voor Nederlandse verkopers

7 minuten lezen  ·  Bijgewerkt juli 2026  ·  Door ZenBTW

Het BTW-tarief in Italië is in 2026 22% voor de meeste producten en diensten. Dat is het standaardtarief, ook wel IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) genoemd. Daarnaast zijn er verlaagde tarieven van 10%, 5% en 4% voor specifieke categorieën. Als Nederlandse verkoper die goederen naar Italiaanse consumenten stuurt, ben jij verantwoordelijk voor het toepassen van het juiste Italiaanse tarief — maar via de OSS-regeling hoef je je daarvoor niet apart in Italië te registreren.

Ik herinner me nog goed hoe verwarrend dit was toen ik voor het eerst Italiaanse bestellingen binnenkrijg via mijn Etsy-shop. Ik dacht: ik reken gewoon 21% Nederlandse BTW, dat is toch logisch? Fout. Mijn totale EU-omzet was dat jaar al ruim boven de €10.000 uitgestegen, met verkopen naar Duitsland, België én een handjevol Italianen. Die Italiaanse klanten hadden eigenlijk 22% IVA moeten betalen, niet 21% Nederlandse BTW. Het scheelt maar 1 procentpunt, maar de regels zijn de regels. En ze gelden voor iedereen.

💡 Pro-tip: ZenBTW is een gratis Nederlandse BTW-tool voor marketplace verkopers op Vinted, Etsy en Shopify die automatisch bijhoudt of je de €10.000 EU-drempel nadert en welk buitenlands BTW-tarief je moet toepassen.

Wat zijn de BTW-tarieven in Italië in 2026?

Italië heeft vier officiële BTW-tarieven. Hieronder een overzicht per tarief, met voorbeelden van welke producten eronder vallen:

Tarief Percentage Voorbeelden Relevant voor jou?
Standaardtarief 22% Kleding, elektronica, sieraden, meubels, cosmetica ✓ Dit ben jij (meeste producten)
Verlaagd tarief I 10% Voedsel (verwerkt), hotelverblijf, gas, bepaalde bouwmaterialen ✗ Niet voor de meeste online verkopers
Verlaagd tarief II 5% Bepaalde sociale diensten, sommige voedingsmiddelen, hygiënische producten ✗ Niche — check per product
Super-verlaagd tarief 4% Basisvoedsel (brood, melk), boeken, kranten, kinderwagens, bepaalde medicijnen ✗ Alleen voor heel specifieke categorieën

Voor de meeste marketplace-verkopers die via Etsy, Shopify of Vinted handgemaakte spullen, kleding of accessoires verkopen, is het 22% standaardtarief van toepassing. Maar er zijn uitzonderingen. Verkoop je kinderboeken of kranten? Dan kom je mogelijk op 4% uit. Verkoop je voedingssupplementen? Dat kan 10% zijn. Eerlijk gezegd is de Italiaanse BTW-wetgeving op dit punt niet de meest transparante. Twijfel je? Raadpleeg een belastingadviseur of kijk op de website van de Italiaanse belastingdienst Agenzia delle Entrate.

Hoe zit het met de EU-drempel van €10.000?

Hier wordt het interessant. Want niet iedereen met een Italiaanse klant hoeft meteen Italiaanse IVA te rekenen. De EU heeft een drempel van €10.000 per jaar voor B2C-verkopen naar andere EU-landen samen. Dat is een gecombineerde drempel voor álle EU-landen, niet per land apart.

Concreet: als jij in 2026 in totaal minder dan €10.000 (exclusief BTW) verkoopt aan particulieren in alle EU-landen samen (dus Duitsland + Italië + België + alle andere EU-landen opgeteld), dan mag je gewoon het Nederlandse BTW-tarief blijven rekenen van 21%. Pas als je boven die €10.000 uitkomt, moet je het BTW-tarief van het bestemmingsland toepassen.

⚠️ Let op: de €10.000-drempel telt exclusief je Nederlandse omzet. Het gaat alleen om de verkopen aan consumenten in andere EU-lidstaten. Verkopen aan Italiaanse bedrijven (B2B) tellen hier ook niet mee.

Wat als ik boven de €10.000 kom? Dan OSS aanmelden

Zodra je boven de €10.000-drempel uitkomt voor je EU-brede B2C-verkopen, moet je het BTW-tarief van het bestemmingsland toepassen. Voor Italië is dat dus 22% IVA (bij standaardproducten). Je hebt dan twee opties:

  1. Je registreert je apart in Italië voor IVA-doeleinden. Dit is bureaucratisch, duur en voor de meeste kleine verkopers compleet onnodig.
  2. Je meldt je aan voor de OSS-regeling (One Stop Shop) bij de Nederlandse Belastingdienst. Via OSS doe je één aangifte per kwartaal in Nederland, voor alle EU-landen tegelijk. De Belastingdienst verdeelt de BTW dan zelf naar de juiste landen.

Optie 2 is veruit de meest praktische route voor Nederlandse online verkopers. Via de OSS-registratie bij de Belastingdienst regel je dit. Je hoeft dan letterlijk nooit met Italiaanse belastingautoriteiten te communiceren. Bron: Belastingdienst.nl.

Verkoop aan Italiaanse klant EU-omzet boven €10.000? 22% Italiaanse IVA toepassen Aangifte via OSS in Nederland Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Praktijkvoorbeeld: wat als ik ook nog naar Duitsland en Spanje verkoop?

Stel: je verkoopt handgemaakte sieraden via Etsy. In 2026 heb je de volgende B2C-omzet buiten Nederland:

Totaal: €10.800 (exclusief BTW). Je zit boven de €10.000-drempel. Dat betekent dat je vanaf de transactie die de drempel overschrijdt het BTW-tarief van het bestemmingsland moet rekenen. Voor je Italiaanse klanten is dat 22% IVA op de verkoopprijs (exclusief BTW). Voor je Spaanse klanten geldt het BTW-tarief in Spanje van 21%.

Via de OSS-aangifte per kwartaal geef je al deze bedragen per land op. Je betaalt dan in Nederland, en de Nederlandse Belastingdienst zorgt dat het Italiaanse en Spaanse deel bij de juiste landen terechtkomt. Niet jouw hoofdpijn.

Maar: wat als je dit pas in Q3 doorhebt, terwijl je al de hele eerste helft van het jaar zonder de juiste tarieven hebt gefactureerd? Dan is bijstellen lastig. Precies waarom ZenBTW bijhoudt wanneer je die €10.000 nadert, zodat je op tijd kunt schakelen.

Veelgemaakte fouten bij verkopen naar Italië

Ik spreek veel verkopers die hetzelfde patroon herhalen. Vier fouten die ik keer op keer tegenkom:

1. Altijd 21% Nederlandse BTW rekenen, ongeacht het land

Dit is de meest voorkomende. Verkopers gaan ervan uit dat hun eigen BTW-tarief altijd geldt. Dat klopt alleen als je onder de €10.000 EU-drempel zit of de KOR hebt. Zodra je boven die drempel uitkomt, geldt het tarief van het bestemmingsland. Voor Italië is dat 22%.

2. De €10.000-drempel per land berekenen in plaats van gecombineerd

Je denkt: ik verkoop maar €3.600 naar Italië, dus ik zit ruim onder de grens. Maar de drempel is voor álle EU-landen samen. Als je ook €7.500 naar Duitsland verkoopt, zit je al op €11.100 totaal en ben je de grens al gepasseerd.

3. Te laat aanmelden voor OSS

OSS-registratie gaat niet van de ene op de andere dag. Je moet je aanmelden vóórdat je de drempel overschrijdt, zodat je meteen de juiste tarieven kunt toepassen. Te laat aanmelden betekent dat je misschien een kwartaal de verkeerde BTW hebt gerekend. Dat corrigeren is vervelend.

🚨 Heb je al boven de €10.000-drempel verkocht zonder OSS en zonder de juiste buitenlandse BTW-tarieven toe te passen? Meld je dan zo snel mogelijk aan en overleg met een belastingadviseur over hoe je dit corrigeert. Negeren maakt het alleen erger.

4. Vergeten dat Italië een afwijkend standaardtarief heeft ten opzichte van Nederland

Nederland hanteert 21%, Italië 22%. Dat is maar 1 procentpunt verschil, maar het is wél een ander tarief. Veel tools en factuursystemen pakken standaard het Nederlandse tarief. Check altijd of je tool het bestemmingslandtarief automatisch toepast, of dat je dit handmatig moet instellen.

Welk tarief geldt voor jouw specifieke product?

Ik weet dat dit het meest verwarrende deel is. Want een heleboel verkopers zitten in categorieën waar het minder zwart-wit is dan "standaard 22%". Hier een praktische vuistregel:

Productcategorie Italiaans IVA-tarief Opmerkingen
Kleding (volwassenen) 22% Standaardtarief
Kleding (kinderen tot 4 jaar) 4% Super-verlaagd tarief
Sieraden / accessoires 22% Standaardtarief
Handgemaakte kunstwerken 22% Standaardtarief
Boeken (gedrukt) 4% Super-verlaagd tarief
E-books / digitale boeken 4% Gelijkgesteld aan gedrukte boeken
Voedingssupplementen 10% of 22% Afhankelijk van classificatie — check dit per product
Cosmetica / verzorgingsproducten 22% Standaardtarief
Wenskaarten / briefpapier 22% Standaardtarief

Twijfel je over jouw specifieke productcategorie? Dan is het verstandig om even te kijken naar het overzicht van BTW-tarieven in alle EU-landen of een adviseur te raadplegen. Zeker als je in een grijze zone zit zoals voedingssupplementen of samengestelde producten.

Vergelijk je tarieven: Italië vs. andere grote EU-markten

Ter referentie, want je verkoopt waarschijnlijk niet alleen naar Italië:

Land Standaard BTW-tarief 2026 Verlaagd tarief
Nederland 21% 9%
Italië (IVA) 22% 10% / 5% / 4%
Duitsland (MwSt) 19% 7%
Frankrijk (TVA) 20% 10% / 5.5% / 2.1%
Spanje (IVA) 21% 10% / 4%
België (BTW) 21% 12% / 6%

Wat opvalt: Italië heeft het hoogste standaardtarief van de grote EU-economieën in 2026. Waar Duitsland op 19% zit en Frankrijk op 20%, pakt Italië door naar 22%. Voor jou als verkoper betekent dit dat je producten voor Italiaanse consumenten iets duurder uitvallen dan voor Duitsers, als je netto hetzelfde wil verdienen.

Hoe werkt dit in de praktijk op Etsy of Shopify?

Etsy past in veel gevallen automatisch het juiste BTW-tarief toe voor Italiaanse klanten — maar dit geldt alleen als Etsy als "deemed supplier" optreedt. Dat is het geval bij B2C-verkopen vanuit Nederland naar EU-consumenten waarbij Etsy de marketplace beheert. In dat scenario rekent Etsy zelf de IVA aan de Italiaanse koper. Jij krijgt dan een bedrag exclusief BTW uitbetaald.

Op Shopify ligt dit anders. Als je zelf een Shopify-webshop hebt en direct verkoopt aan Italiaanse consumenten, ben jíj verantwoordelijk voor het toepassen van het juiste tarief. Controleer in je Shopify-dashboard of de belastingregels voor Italië correct zijn ingesteld, of gebruik een tool zoals automatisch BTW berekenen in Shopify om dit goed te regelen.

💡 Tip: Zelfs als Etsy de BTW int, moet jij dit correct administreren voor je eigen aangifte. Etsy rapporteert via DAC7 ook jouw verkoopgegevens aan de Belastingdienst. Weet dus wat er over jou wordt gemeld.

Moet ik mij apart registreren in Italië?

Nee, in de meeste gevallen niet. Zolang je de OSS-regeling gebruikt, hoef je geen IVA-registratie in Italië aan te vragen. De OSS-regeling is specifiek in het leven geroepen om te voorkomen dat je je in elk EU-land apart moet registreren. Je regelt alles via de Nederlandse Belastingdienst. Bron: Belastingdienst.nl.

Er is één uitzondering: als je vanuit een Italiaans magazijn of fulfillmentcentrum (zoals Amazon FBA in Italië) verkoopt. Dan ben je wél verplicht om je lokaal te registreren, omdat je goederen vanuit Italië verstuurt. Maar dat is een ander verhaal en geldt voor de meeste kleine Nederlandse marketplace-verkopers simpelweg niet.

Veelgestelde vragen

Wat is het BTW-tarief in Italië in 2026?

Het standaard BTW-tarief in Italië (IVA) is 22% in 2026. Daarnaast zijn er verlaagde tarieven van 10%, 5% en 4% voor specifieke productcategorieën zoals bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen en boeken.

Moet ik als Nederlandse verkoper Italiaans BTW-tarief rekenen?

Alleen als je totale B2C-omzet naar alle EU-landen samen boven de €10.000 per jaar uitkomt. Daarna moet je het tarief van het bestemmingsland rekenen — voor Italië is dat 22%. Dit doe je via de OSS-regeling in Nederland, zonder aparte Italiaanse registratie.

Wat is het Italiaanse woord voor BTW?

In Italië heet BTW 'IVA', wat staat voor Imposta sul Valore Aggiunto. Op Italiaanse facturen en websites zie je altijd IVA vermeld in plaats van BTW of VAT.

Geldt de €10.000 EU-drempel ook voor verkopen naar Italië?

Ja. De €10.000-drempel geldt voor alle EU-landen samen, dus ook voor Italië. Pas als je totale B2C-omzet naar alle EU-landen (exclusief Nederland) boven de €10.000 uitkomt, moet je het BTW-tarief van het bestemmingsland toepassen.

Welk BTW-tarief geldt in Italië voor kleding in 2026?

Kleding voor volwassenen valt in Italië onder het standaardtarief van 22% IVA. Alleen baby- en kinderkleding (tot 4 jaar) kan onder het verlaagde tarief van 4% vallen. Controleer dit altijd per productcategorie.

→ Lees ook: BTW Luxemburg & alle EU-landen 2026: tarieven overzicht

→ Lees ook: OSS aangifte Nederland 2026: stap voor stap gids

→ Lees ook: BTW tarief Frankrijk 2026: alle tarieven uitgelegd voor Nederlandse verkopers

Gratis checker: Ben ik BTW-plichtig?

Beantwoord 4 vragen en ontdek direct of jij BTW-plichtig bent, de KOR kunt gebruiken of OSS-plichtig bent.

Doe de BTW-plicht check →

Weet jij al wanneer jij het Italiaanse BTW-tarief moet gaan rekenen?

ZenBTW berekent automatisch of jouw EU-omzet de €10.000-drempel nadert — gratis, zonder boekhoudkennis.

📊 Bereken mijn situatie gratis →
Daniel - oprichter ZenBTW
Over de auteur Daniel

Oprichter van ZenBTW en Revaleur (680+ reviews, 4.9★). Met 4 jaar ervaring in finance helpt Daniel marketplace-verkopers grip te krijgen op BTW, KOR en OSS, zonder dat je er een boekhouder bij nodig hebt.