Etsy verkopen bijverdiensten opgeven 2026: zo doe je het stap voor stap

8 minuten lezen  ·  Bijgewerkt juli 2026  ·  Door ZenBTW

Als je via Etsy verkoopt en daar geld aan verdient, moet je die inkomsten in principe opgeven aan de Belastingdienst. Of je nu €800 of €8.000 per jaar verdient: zodra je structureel verkoopt met winstoogmerk, tellen je Etsy-inkomsten mee als belastbaar inkomen. Voor BTW geldt de KOR-vrijstellingsgrens van €20.000 omzet (exclusief BTW) per jaar. Blijf je daarbinnen, dan hoef je over het algemeen geen BTW af te dragen.

Ik begon zelf ooit met handgemaakte sieraden op Etsy, dacht "het zijn maar een paar honderd euro per maand" en deed er verder niks mee. Tot ik na twee jaar opeens een brief van de Belastingdienst kreeg. Niet per se een boete — maar wél vragen. Dat was het moment dat ik me realiseerde: ook al verdien je bijverdiensten, de fiscus wil gewoon weten wat je doet. En eerlijk gezegd: als je het goed regelt, valt het allemaal mee. Maar je moet het wél regelen.

Dit artikel legt je uit hoe je in 2026 je Etsy bijverdiensten correct opgeeft, wanneer je BTW moet afdragen, wat de KOR voor jou betekent, en welke fouten ik andere verkopers keer op keer zie maken.

💡 Pro-tip: ZenBTW is een gratis Nederlandse BTW-tool voor marketplace verkopers op Etsy, Vinted en Shopify die automatisch berekent of je KOR-drempel nadert, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

Wanneer moet je Etsy-inkomsten eigenlijk opgeven?

Dit is de vraag die iedereen stelt, en het eerlijke antwoord is: bijna altijd. De Belastingdienst hanteert geen minimumgrens van "onder €X hoef je niks te doen". Wat ze wél kijken: ben jij een ondernemer, of heb je resultaat uit overige werkzaamheden? In beide gevallen is opgeven verplicht.

Twee situaties zijn mogelijk:

Wanneer is er géén belastingplicht? Als je incidenteel oude spullen verkoopt zonder winstoogmerk. Maar de meeste Etsy-verkopers vallen daar niet onder — je hebt immers een actieve shop, je maakt of koopt producten in, en je verdient er stelselmatig aan.

⚠️ Pas op: Etsy is onder de DAC7-regelgeving verplicht om jouw verkoopgegevens door te sturen naar de Belastingdienst als je meer dan €2.000 omzet hebt óf meer dan 30 transacties per jaar. De kans dat je "onder de radar blijft" is dus minimaal. Bron: Belastingdienst.nl

Meer over wat Etsy precies doorgeeft kun je lezen in ons artikel over DAC7-rapportage door platforms.

Hoe zit het met BTW als Etsy verkoper?

BTW is een apart verhaal naast de inkomstenbelasting. Als je in Nederland woont en via Etsy verkoopt aan particulieren, ben je in principe BTW-plichtig. Maar — en dit is voor veel kleine verkopers het goede nieuws — je kunt gebruik maken van de Kleineondernemersregeling, de KOR.

De KOR houdt in: zolang jouw totale omzet (exclusief BTW) onder de €20.000 per kalenderjaar blijft, ben je vrijgesteld van BTW. Je hoeft dan geen BTW te rekenen op je facturen en ook geen BTW-aangifte te doen. Handig, en voor veel hobbymatige Etsy-verkopers de standaard situatie.

Wat je wél moet doen als je de KOR wilt gebruiken: je moet je aanmelden bij de Belastingdienst. Het gaat niet vanzelf. Je vraagt eerst een BTW-nummer aan, en daarna meld je je aan voor de KOR. Hoe dat werkt lees je in ons artikel over KOR aanmelden bij de Belastingdienst.

Wat als je de €20.000 overschrijdt?

Dan vervalt de KOR-vrijstelling per direct, op het moment van de transactie die de grens doorbreekt. Niet met terugwerkende kracht — dat is een veelgemaakte misvatting. De omzet die je vóór die transactie hebt gemaakt, blijft definitief vrijgesteld van BTW. Bron: Belastingdienst.nl.

Vanaf de grensoverschrijdende transactie moet je BTW rekenen en afdragen. Je meldt je af bij de KOR — die afmelding gaat gedwongen per direct in. Daarna kun je de KOR niet meteen opnieuw aanvragen: je moet de rest van het lopende kalenderjaar plus het hele volgende kalenderjaar wachten.

🚨 De wachttermijn na een KOR-overschrijding is NIET 3 jaar — die oude regel geldt al lang niet meer. Het is: de rest van het lopende jaar + het volledige volgende kalenderjaar. Reken er dus op dat je minimaal tot 1 januari van het jaar daarna buiten de KOR blijft.

Stap 1 Ben je ondernemer of ROW? Stap 2 BTW-nummer aanvragen Stap 3 KOR aanmelden (als omzet < €20k) Stap 4 Inkomsten & kosten bijhouden Stap 5 Aangifte IB & BTW indienen ✓

Hoe geef je Etsy bijverdiensten op in je aangifte inkomstenbelasting?

De aangifte inkomstenbelasting (IB) is het moment waarop je alles officieel opgeeft. Afhankelijk van jouw situatie doe je dat op twee manieren:

Situatie Waar in aangifte? Van toepassing?
Ondernemer voor de IB (voldoet aan ondernemerscriteria) Winst uit onderneming — Box 1 ✓ Dit ben jij als je actief een shop runt
Structurele verkoper, maar geen officieel ondernemer Resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) — Box 1 ✓ Dit ben jij als je af en toe verkoopt
Incidentele verkoop van eigen gebruikte spullen Niet opgeven (geen winstoogmerk) ✗ Geldt niet voor actieve Etsy-shops

Als je als ondernemer voor de IB wordt aangemerkt, heb je ook toegang tot ondernemersaftrek zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Dat kan je belastingdruk flink verlagen. Maar let op: je moet dan wél aan de urennorm voldoen (minimaal 1.225 uur per jaar in je onderneming). Voor veel bijverdieners op Etsy is dat niet haalbaar, en dan val je terug op ROW.

Bij ROW geef je simpelweg je netto inkomsten op: alles wat je hebt ontvangen minus de kosten die je hebt gemaakt (materialen, verpakking, Etsy-fees, verzendkosten). Het verschil is je belastbaar resultaat.

Welke kosten mag je aftrekken als Etsy verkoper?

Dit is waar veel verkopers geld laten liggen. Je mag best wat aftrekken. Niet alles, maar meer dan je denkt.

Wat je niet zomaar kunt aftrekken: kosten die privé en zakelijk door elkaar lopen zonder duidelijke onderbouwing. Een nieuwe laptop koop je niet even "voor de zaak" als je hem ook voor Netflix gebruikt. Houd dus bij wat zakelijk is en bewaar bonnetjes.

💡 Tip: Maak een simpel spreadsheet of gebruik een gratis boekhoudtool. Per kwartaal je inkomsten en uitgaven bijhouden kost je 20 minuten, maar scheelt je enorm veel stress tijdens de aangifte.

Wat als ik ook via Etsy verkoop naar het buitenland?

Goede vraag, want dit maakt het een stukje ingewikkelder. Als je verkoopt aan particulieren in andere EU-landen, kunnen er BTW-regels gelden per land. De drempel hiervoor is in de EU vastgesteld op €10.000 per jaar voor alle grensoverschrijdende B2C-verkopen samen (exclusief BTW).

Blijf je onder die €10.000? Dan mag je Nederlandse BTW rekenen (als je überhaupt BTW-plichtig bent). Ga je daarboven? Dan moet je BTW betalen in het land van de koper, of je aanmelden voor het OSS-systeem (One Stop Shop). Via OSS doe je via Nederland aangifte voor alle EU-landen samen, zonder dat je je overal apart hoeft te registreren.

Voor de meeste kleine Etsy-verkopers is dit nog niet aan de orde. Maar als je merkt dat je flink exporteert naar Duitsland, België en de rest van Europa, is het slim om dit op tijd te regelen.

Praktijkvoorbeeld: wat betekent dit concreet?

Stel: je verkoopt zelfgemaakte keramiek op Etsy. In 2026 heb je de volgende inkomsten en uitgaven:

Je netto resultaat: €9.400 minus €3.700 = €5.700 belastbaar resultaat (exclusief BTW). Dit geef je op als ROW of winst uit onderneming in je IB-aangifte. Over dit bedrag betaal je inkomstenbelasting op basis van je totale box 1-inkomen (samen met je eventueel salaris).

Voor BTW: je omzet is €9.400 exclusief BTW, dus je blijft ruim onder de KOR-grens van €20.000. Je hoeft geen BTW af te dragen. Wel handig om dit bij te houden, want stel dat je volgend jaar sterk groeit, dan wil je rechtzetten weten wanneer je die grens nadert.

Nu een nét iets lastiger voorbeeld. Stel je verdient in Q1 t/m Q3 van 2026 in totaal €18.500 exclusief BTW. In oktober komt er een grote bestelling binnen van €2.200 exclusief BTW. Op dat moment ga je over de €20.000. Wat nu?

De eerste €20.000 blijft vrijgesteld. Maar die bestelling van €2.200? Die valt niet meer onder de KOR. Jij bent verplicht om over die €2.200 BTW te rekenen en die af te dragen. Bovendien ben je per direct afgemeld uit de KOR en moet je voor de rest van 2026 én heel 2027 BTW-aangifte doen. Bron: Belastingdienst.nl.

Wat gaat er mis? De meestgemaakte fouten

Ik spreek veel verkopers die het gewoon niet weten, of het uitstellen. Hier zijn de fouten die ik het vaakst tegenkom:

Fout 1: Denken dat je onder een vrijstellingsdrempel valt voor inkomstenbelasting

Die drempel bestaat niet. Er is geen "onder €1.000 hoef je niets op te geven"-regel voor bijverdiensten met winstoogmerk. Zodra je structureel verkoopt, is opgeven verplicht — ongeacht het bedrag.

Fout 2: De KOR niet aanmelden maar wél denken dat je vrijgesteld bent

De KOR-vrijstelling is niet automatisch. Je moet je actief aanmelden bij de Belastingdienst. Als je dat niet doet, ben je gewoon BTW-plichtig en riskeer je naheffingen. Veel starters vergeten dit.

Fout 3: Geen administratie bijhouden

Als de Belastingdienst vragen stelt (en via DAC7 weten ze wat je omzet is), moet jij kunnen aantonen welke kosten je hebt gemaakt. Zonder bonnetjes of administratie betaal je belasting over je brutoomzet in plaats van je nettoresultaat. Dat is een groot verschil.

Fout 4: Etsy-fees vergeten als aftrekpost

Etsy rekent listing fees, transactiekosten (6,5%) en verkoopkosten. Die zijn allemaal aftrekbaar. Ik zie verkopers die dit vergeten en daardoor te veel belasting betalen. Exporteer je Etsy-afschriften en verwerk ze netjes.

⚠️ Let op: Etsy rekent BTW via Luxemburg en draagt die namens jou af in de EU (als deemed supplier). Dat wil zeggen: de BTW op de eindprijs die de koper betaalt, draagt Etsy af — niet jij. Maar dat ontslaat je niet van jouw eigen BTW-registratieplicht in Nederland. Dit zijn twee aparte dingen.

Stap voor stap: zo geef je je Etsy bijverdiensten correct op in 2026

  1. Bepaal je status: ben je ondernemer voor de IB of heb je resultaat uit overige werkzaamheden? Twijfel je? Kijk op Belastingdienst.nl naar de criteria, of vraag het aan een adviseur.
  2. Vraag een BTW-nummer aan als je dat nog niet hebt. Dit is verplicht zodra je als ondernemer kwalificeert.
  3. Meld je aan voor de KOR als je verwacht onder de €20.000 te blijven. Dit doe je via Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  4. Houd je administratie bij: inkomsten, kosten, Etsy-fees, verzendkosten — per kwartaal, niet eens per jaar.
  5. Doe aangifte inkomstenbelasting vóór 1 mei van het jaar erna (of vraag uitstel aan). Geef je netto resultaat op in Box 1.
  6. Doe BTW-aangifte als je buiten de KOR valt, per kwartaal via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Veelgestelde vragen

Moet ik mijn Etsy inkomsten opgeven als ik er maar een paar honderd euro mee verdien?

Ja, ook kleine bedragen zijn in principe belastbaar als je structureel verkoopt met winstoogmerk. De Belastingdienst kijkt naar of je ondernemer bent of resultaat uit overige werkzaamheden hebt, niet naar een minimumbedrag.

Hoeveel mag ik bijverdienen op Etsy zonder belasting te betalen?

Er is geen officiële vrijstellingsgrens voor inkomstenbelasting bij bijverdiensten. Voor BTW geldt de KOR-drempel van €20.000 omzet exclusief BTW per kalenderjaar. Blijf je daarbinnen en heb je de KOR aangemeld, dan draag je geen BTW af.

Geeft Etsy mijn verkoopgegevens door aan de Belastingdienst?

Ja. Onder de DAC7-regelgeving is Etsy verplicht om verkoopgegevens door te geven aan de Belastingdienst als je meer dan €2.000 omzet hebt of meer dan 30 transacties per jaar doet. De Belastingdienst kan deze data koppelen aan jouw BSN.

Wat is de KOR en kan ik die gebruiken als Etsy verkoper?

De Kleineondernemersregeling (KOR) is een BTW-vrijstelling voor ondernemers met een omzet onder €20.000 exclusief BTW per kalenderjaar. Als Etsy verkoper kun je de KOR aanvragen als je in Nederland gevestigd bent en aan de voorwaarden voldoet.

Wat als ik de KOR-drempel van €20.000 overschrijd halverwege het jaar?

Dan vervalt de KOR-vrijstelling per direct, vanaf de transactie die de grens doorbreekt. De eerdere omzet van dat jaar blijft vrijgesteld — er is geen terugwerkende kracht. Je wacht daarna de rest van het lopende jaar plus het hele volgende kalenderjaar voordat je opnieuw KOR kunt aanvragen. Bron: Belastingdienst.nl.

→ Lees ook: Etsy inkomsten opgeven bij de Belastingdienst Nederland: zo doe je het

→ Lees ook: Etsy verkoper belastingaangifte Nederland: stap voor stap uitgelegd

→ Lees ook: Inkomstenbelasting als marketplace verkoper 2026: zo pak je het aan

Gratis checker: Ben ik BTW-plichtig?

Beantwoord 4 vragen en ontdek direct of jij BTW-plichtig bent, de KOR kunt gebruiken of OSS-plichtig bent.

Doe de BTW-plicht check →

Weet jij al of jij de KOR-drempel gaat overschrijden dit jaar?

ZenBTW berekent automatisch op basis van je Etsy-verkopen of je de €20.000-grens nadert — gratis, zonder gedoe.

📊 Bereken mijn situatie gratis →
Daniel - oprichter ZenBTW
Over de auteur Daniel

Oprichter van ZenBTW en Revaleur (680+ reviews, 4.9★). Met 4 jaar ervaring in finance helpt Daniel marketplace-verkopers grip te krijgen op BTW, KOR en OSS, zonder dat je er een boekhouder bij nodig hebt.